Типы документов



Распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 22.11.2023 N 59 "Об утверждении производственных программ МУП "Водопроводные сети" МО "Енотаевский район" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения"



СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 ноября 2023 г. в„– 59

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
МУП "ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ" МО "ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН"
(ОГРН 1063024012523) В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 в„– 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 в„– 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 в„– 49-П "О службе по тарифам Астраханской области", протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 22.11.2023 в„– 101:
1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу МУП "Водопроводные сети" МО "Енотаевский район" (ОГРН 1063024012523) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2024 - 2028 годы;
- производственную программу МУП "Водопроводные сети" МО "Енотаевский район" (ОГРН 1063024012523) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО "Сельское поселение село Енотаевка Енотаевского муниципального района Астраханской области", на 2024 - 2028 годы;
- производственную программу МУП "Водопроводные сети" МО "Енотаевский район" (ОГРН 1063024012523) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО "Сельское поселение Восточинский сельсовет Енотаевского муниципального района Астраханской области", на 2024 - 2028 годы;
- производственную программу МУП "Водопроводные сети" МО "Енотаевский район" (ОГРН 1063024012523) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО "Сельское поселение Табун-Аральский сельсовет Енотаевского муниципального района Астраханской области", МО "Сельское поселение Владимировский сельсовет Енотаевского муниципального района Астраханской области" и МО "Сельское поселение Косикинский сельсовет Енотаевского муниципального района Астраханской области", на 2024 - 2028 годы;
- производственную программу МУП "Водопроводные сети" МО "Енотаевский район" (ОГРН 1063024012523) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО "Сельское поселение Замьянский сельсовет Енотаевского муниципального района Астраханской области", на 2024 - 2028 годы;
- производственную программу МУП "Водопроводные сети" МО "Енотаевский район" (ОГРН 1063024012523) в сфере водоотведения по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО "Сельское поселение Замьянский сельсовет Енотаевского муниципального района Астраханской области", на 2024 - 2028 годы;
- производственную программу МУП "Водопроводные сети" МО "Енотаевский район" (ОГРН 1063024012523) в сфере водоотведения по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО "Сельское поселение село Енотаевка Енотаевского муниципального района Астраханской области", на 2024 - 2028 годы.
2. Признать утратившими силу Распоряжения службы по тарифам Астраханской области:
- от 14.11.2018 в„– 60 "Об утверждении производственной программы МУП "Водопроводные сети" МО "Енотаевский район" (ОГРН 1063024012523) в сфере холодного водоснабжения";
- от 19.12.2018 в„– 125 "Об утверждении производственных программ МУП "Водопроводные сети" МО "Енотаевский район" (ОГРН 1063024012523) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения";
- от 19.12.2018 в„– 135 "Об утверждении производственной программы МУП "Водопроводные сети" МО "Енотаевский район" (ОГРН 1063024012523) в сфере холодного водоснабжения";
- от 30.05.2019 в„– 18 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 в„– 125";
- от 27.11.2019 в„– 70 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 в„– 135";
- от 27.11.2019 в„– 71 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 14.11.2018 в„– 60";
- от 27.11.2019 в„– 78 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 в„– 125";
- от 11.11.2020 в„– 55 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 14.11.2018 в„– 60";
- от 11.11.2020 в„– 56 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 в„– 125";
- от 11.11.2020 в„– 57 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 в„– 135";
- от 09.12.2020 в„– 103 "Об утверждении производственной программы МУП "Водопроводные сети" МО "Енотаевский район" (ОГРН 1063024012523) в сфере водоотведения по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО "Замьянский сельсовет";
- от 24.11.2021 в„– 71 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 14.11.2018 в„– 60";
- от 24.11.2021 в„– 72 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 в„– 125";
- от 24.11.2021 в„– 73 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 в„– 135";
- от 24.11.2021 в„– 74 "О внесении изменения в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2020 в„– 103";
- от 16.11.2022 в„– 98 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 14.11.2018 в„– 60";
- от 16.11.2022 в„– 99 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 в„– 125";
- от 16.11.2022 в„– 100 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 в„– 135";
- от 16.11.2022 в„– 101 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2020 в„– 103".
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех календарных дней со дня подписания направить копию настоящего Распоряжения в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего Распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 22.11.2023 в„– 101 в МУП "Водопроводные сети" МО "Енотаевский район" (ОГРН 1063024012523).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего Распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 22.11.2023 в„– 101 в Федеральную антимонопольную службу посредством размещения в федеральной государственной информационной системе "Единая информационно-аналитическая система "Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования".
3.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего Распоряжения в справочно-правовые системы "КонсультантПлюс" ООО "РентаСервис" и "Гарант" ООО "Астрахань-Гарант-Сервис".
3.5. В течение пяти рабочих дней со дня подписания разместить настоящее Распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 22.11.2023 в„– 101 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://tarif.astrobl.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Распоряжение вступает в силу 01.01.2024.

Руководитель
А.А.СВИРИДОВ





Утверждена
Распоряжением
службы по тарифам
Астраханской области
от 22 ноября 2023 г. в„– 59

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ" МО "ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН"
(ОГРН 1063024012523) В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВАЯ ВОДА) НА 2024 - 2028 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "Водопроводные сети" МО "Село Енотаевка" (ОГРН 1063024012523) 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, 2
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
Период реализации производственной программы
01.01.2024 - 31.12.2028

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

в„– п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Поднято воды из поверхностных источников
тыс. куб. м
86,910
86,910
86,910
86,910
86,910
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м





3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
86,910
86,910
86,910
86,910
86,910
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
86,910
86,910
86,910
86,910
86,910
5
Объем потерь
тыс. куб. м
2,790
2,790
2,790
2,790
2,790
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
3,21
3,21
3,21
3,21
3,21
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
84,120
84,120
84,120
84,120
84,120
7.1
населению
тыс. куб. м
58,050
58,050
58,050
58,050
58,050
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
4,200
4,200
4,200
4,200
4,200
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
21,870
21,870
21,870
21,870
21,870

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Итого
-
-

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Итого
-
-

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
1
2
3
4
1
Объем финансовых потребностей - 2024 год
тыс. руб.
4406,82
2
Объем финансовых потребностей - 2025 год
тыс. руб.
4808,15
3
Объем финансовых потребностей - 2026 год
тыс. руб.
5157,97
4
Объем финансовых потребностей - 2027 год
тыс. руб.
5535,26
5
Объем финансовых потребностей - 2028 год
тыс. руб.
5926,52

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
(ТЕХНИЧЕСКОГО) ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

в„– п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателя на долгосрочный период регулирования



2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Показатели качества воды:
1.1.
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
%
0
0
0
0
0
1.2.
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
%
0
0
0
0
0
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
2.2.
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год;
(ед./ км)
-
-
-
-
-
3.
Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1.
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;
%
3,21
3,21
3,21
3,21
3,21
3.2.
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть;
(кВт-ч/ куб. м)
2,807
2,807
2,807
2,807
2,807
3.3.
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды.
(кВт-ч /куб. м)

--------------------------------
<*> Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения утверждены Распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 06.10.2023 в„– 421.

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование показателя
Динамика изменения показателей, %
2025 год/ 2024 год
2026 год/ 2025 год
2027 год/ 2026 год
2028 год/ 2027 год
1
2
3
4
5
6
1.
Показатели качества воды:
1.1.
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
-
-
-
-
1.2.
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
-
-
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
2.1
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
-
-
-
-
3.
Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1.
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
100
100
100
100
3.2.
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
100
100
100
100
3.3.
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
4.
Расходы на реализацию производственной программы
109,11
107,28
107,31
107,07

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО
ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГ

в„– п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Плановая величина показателя на истекший период регулирования
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
1
2
3
4
5
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
79,000
80,440
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м


3
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
79,000
80,440
4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
79,000
80,440
5
Объем потерь
тыс. куб. м
2,870
2,920
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
3,630
3,630
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
76,130
77,520
7.1
населению
тыс. куб. м
50,130
52,900
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
5,300
4,030
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
20,700
20,590

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
X
-
X
-
X
X

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
-
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-
-





Утверждена
Распоряжением
службы по тарифам
Астраханской области
от 22 ноября 2023 г. в„– 59

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ" МО "ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН"
(ОГРН 1063024012523) В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА) ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ
МО "СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛО ЕНОТАЕВКА
ЕНОТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ",
НА 2024 - 2028 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "Водопроводные сети" МО "Село Енотаевка" (ОГРН 1063024012523) 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, 2
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
Период реализации производственной программы
01.01.2024 - 31.12.2028

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

в„– п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
526,810
526,810
526,810
526,810
526,810
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м





3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м





4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м





5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
526,810
526,810
526,810
526,810
526,810
6
Объем потерь
тыс. куб. м
121,770
121,770
121,770
121,770
121,770
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
23,115
23,115
23,115
23,115
23,115
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
405,040
405,040
405,040
405,040
405,040
8.1
населению
тыс. куб. м
351,153
351,153
351,153
351,153
351,153
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
40,442
40,442
40,442
40,442
40,442
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
13,445
13,445
13,445
13,445
13,445

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Итого
-
-

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Итого
-
-

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
1
2
3
4
1
Объем финансовых потребностей - 2024 год
тыс. руб.
9731,75
2
Объем финансовых потребностей - 2025 год
тыс. руб.
10315,32
3
Объем финансовых потребностей - 2026 год
тыс. руб.
10532,48
4
Объем финансовых потребностей - 2027 год
тыс. руб.
10874,32
5
Объем финансовых потребностей - 2028 год
тыс. руб.
11185,79

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
(ТЕХНИЧЕСКОГО) ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

в„– п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателя на долгосрочный период регулирования
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
(ед./ км)
0
0
0
0
0
2
Показатели эффективности использования ресурсов:
2.1.
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
23,115
23,115
23,115
23,115
23,115

--------------------------------
<*> Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения утверждены Распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 06.10.2023 в„– 421.

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование показателя
Динамика изменения показателей, %
2025 год/ 2024 год
2026 год/ 2025 год
2027 год/ 2026 год
2028 год/ 2027 год
1
2
3
4
5
6
1.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
-
-
-
-
2.
Показатели эффективности использования ресурсов:
2.1.
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
100
100
100
100
3
Расходы на реализацию производственной программы
106,00
102,11
103,25
102,86

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО
ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГ

в„– п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Плановая величина показателя на истекший период регулирования
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
1
2
3
4
5
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
550,000
500,900

в том числе подземной
тыс. куб. м


2
Объем покупной воды
тыс. куб. м


3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м


4
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м


5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
550,000
500,900
6
Объем потерь
тыс. куб. м
133,880
121,920
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
24,34
24,34
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
416,120
378,980
8.1
населению
тыс. куб. м
354,640
328,560
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
47,890
37,840
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
13,590
12,580

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
X
-
X

X
-
X

X
X

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
X
-
X

X
-
X

X
X

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
-
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-
-





Утверждена
Распоряжением
службы по тарифам
Астраханской области
от 22 ноября 2023 г. в„– 59

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ" МО "ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН"
(ОГРН 1063024012523) В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА) ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ
МО "СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСТОЧИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ЕНОТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2024 - 2028 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "Водопроводные сети" МО "Село Енотаевка" (ОГРН 1063024012523) 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, 2
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
Период реализации производственной программы
01.01.2024 - 31.12.2028

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

в„– п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
36,655
36,655
36,655
36,655
36,655
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м





3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м





4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м





5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
36,655
36,655
36,655
36,655
36,655
6
Объем потерь
тыс. куб. м
2,533
2,533
2,533
2,533
2,533
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
6,911
6,911
6,911
6,911
6,911
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
34,121
34,121
34,121
34,121
34,121
8.1
населению
тыс. куб. м
29,362
29,362
29,362
29,362
29,362
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
4,178
4,178
4,178
4,178
4,178
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,582
0,582
0,582
0,582
0,582

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Итого
-
-

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Итого
-
-

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
1
2
3
4
1
Объем финансовых потребностей - 2024 год
тыс. руб.
1284,43
2
Объем финансовых потребностей - 2025 год
тыс. руб.
1434,88
3
Объем финансовых потребностей - 2026 год
тыс. руб.
1618,37
4
Объем финансовых потребностей - 2027 год
тыс. руб.
1754,82
5
Объем финансовых потребностей - 2028 год
тыс. руб.
1815,54

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
(ТЕХНИЧЕСКОГО) ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

в„– п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателя на долгосрочный период регулирования
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
(ед./ км)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Показатели эффективности использования ресурсов:
2.1.
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
6,911
6,911
6,911
6,911
6,911

--------------------------------
<*> Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения утверждены Распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 06.10.2023 в„– 421.

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование показателя
Динамика изменения показателей, %
2025 год/ 2024 год
2026 год/ 2025 год
2027 год/ 2026 год
2028 год/ 2027 год
1
2
3
4
5
6
1.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
-
-
-
-
2.
Показатели эффективности использования ресурсов:
2.1.
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
100
100
100
100
3
Расходы на реализацию производственной программы
111,71
112,79
108,43
103,46

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО
ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГ

в„– п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Плановая величина показателя на истекший период регулирования
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
1
2
3
4
5
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
31,410
34,910

в том числе подземной
тыс. куб. м


2
Объем покупной воды
тыс. куб. м


3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м


4
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м


5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
31,410
34,910
6
Объем потерь
тыс. куб. м
2,390
2,650
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
7,61
7,591
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
29,020
32,260
8.1
населению
тыс. куб. м
22,860
27,760
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
4,360
3,950
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1,800
0,550

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
X
-
X

X
-
X

X
X

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
X
-
X

X
-
X

X
X

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
-
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-
-





Утверждена
Распоряжением
службы по тарифам
Астраханской области
от 22 ноября 2023 г. в„– 59

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ" МО "ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН"
(ОГРН 1063024012523) В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА) ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ МО "СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ТАБУН-АРАЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЕНОТАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ",
МО "СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ЕНОТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ" И МО "СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОСИКИНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ ЕНОТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ", НА 2024 - 2028 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "Водопроводные сети" МО "Село Енотаевка" (ОГРН 1063024012523) 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, 2
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
Период реализации производственной программы
01.01.2024 - 31.12.2028

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

в„– п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
68,212
68,212
68,212
68,212
68,212
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м





3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м





4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м





5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
68,212
68,212
68,212
68,212
68,212
6
Объем потерь
тыс. куб. м
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
68,212
68,212
68,212
68,212
68,212
8.1
населению
тыс. куб. м
61,145
61,145
61,145
61,145
61,145
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
7,012
7,012
7,012
7,012
7,012
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,055
0,055
0,055
0,055
0,055

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Итого
-
-

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Итого
-
-

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
1
2
3
4
1
Объем финансовых потребностей - 2024 год
тыс. руб.
1714,96
2
Объем финансовых потребностей - 2025 год
тыс. руб.
1891,14
3
Объем финансовых потребностей - 2026 год
тыс. руб.
2043,65
4
Объем финансовых потребностей - 2027 год
тыс. руб.
2156,01
5
Объем финансовых потребностей - 2028 год
тыс. руб.
2224,60

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
(ТЕХНИЧЕСКОГО) ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

в„– п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателя на долгосрочный период регулирования
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
(ед./ км)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Показатели эффективности использования ресурсов:
2.1.
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

--------------------------------
<*> Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения утверждены Распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 06.10.2023 в„– 421.

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование показателя
Динамика изменения показателей, %
2025 год/ 2024 год
2026 год/ 2025 год
2027 год/ 2026 год
2028 год/ 2027 год
1
2
3
4
5
6
1.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
-
-
-
-
2.
Показатели эффективности использования ресурсов:
2.1.
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
-
-
-
-
3
Расходы на реализацию производственной программы
110,27
108,06
105,50
103,18

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО
ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГ

в„– п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Плановая величина показателя на истекший период регулирования
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
1
2
3
4
5
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
68,700
61,870

в том числе подземной
тыс. куб. м


2
Объем покупной воды
тыс. куб. м


3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м


4
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м


5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
68,700
61,870
6
Объем потерь
тыс. куб. м
4,140
0,00
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
6,02
0,00
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
64,560
61,870
8.1
населению
тыс. куб. м
59,050
55,460
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
5,440
6,360
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,070
0,050

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
X
-
X

X
-
X

X
X

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
X
-
X

X
-
X

X
X

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
-
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-
-





Утверждена
Распоряжением
службы по тарифам
Астраханской области
от 22 ноября 2023 г. в„– 59

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ" МО "ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН"
(ОГРН 1063024012523) В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА) ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ МО "СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ ЗАМЬЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЕНОТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ", НА 2024 - 2028 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "Водопроводные сети" МО "Село Енотаевка" (ОГРН 1063024012523) 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, 2
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
Период реализации производственной программы
01.01.2024 - 31.12.2028

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

в„– п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
50,249
50,249
50,249
50,249
50,249
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м





3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м





4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м





5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
50,249
50,249
50,249
50,249
50,249
6
Объем потерь
тыс. куб. м
1,683
1,683
1,683
1,683
1,683
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
48,565
48,565
48,565
48,565
48,565
8.1
населению
тыс. куб. м
46,987
46,987
46,987
46,987
46,987
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,679
0,679
0,679
0,679
0,679
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Итого
-
-

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Итого
-
-

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
1
2
3
4
1
Объем финансовых потребностей - 2024 год
тыс. руб.
2563,95
2
Объем финансовых потребностей - 2025 год
тыс. руб.
2886,26
3
Объем финансовых потребностей - 2026 год
тыс. руб.
3083,22
4
Объем финансовых потребностей - 2027 год
тыс. руб.
3146,27
5
Объем финансовых потребностей - 2028 год
тыс. руб.
3252,31

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ
ХОЛОДНОГО (ТЕХНИЧЕСКОГО) ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

в„– п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателя на долгосрочный период регулирования
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1..1
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
(ед./ км)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Показатели эффективности использования ресурсов:
2.1.
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
3,350
3,350
3,350
3,350
3,350

--------------------------------
<*> Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения утверждены Распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 06.10.2023 в„– 421.

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование показателя
Динамика изменения показателей, %
2025 год/ 2024 год
2026 год/ 2025 год
2027 год/ 2026 год
2028 год/ 2027 год
1
2
3
4
5
6
1.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
-
-
-
-
2.
Показатели эффективности использования ресурсов:
2.1.
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
100
100
100
100
3
Расходы на реализацию производственной программы
112,57
106,82
102,04
103,37

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО
ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГ

в„– п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Плановая величина показателя на истекший период регулирования
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
1
2
3
4
5
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
52,180
52,960

в том числе подземной
тыс. куб. м


2
Объем покупной воды
тыс. куб. м


3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м


4
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м


5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
52,180
52,960
6
Объем потерь
тыс. куб. м
2,180
2,210
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,17
4,173
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
50,000
50,750
8.1
населению
тыс. куб. м
47,000
49,100
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,500
0,710
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
1,500
0,940

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
X
-
X

X
-
X

X
X

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
X
-
X

X
-
X

X
X

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
-
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-
-





Утверждена
Распоряжением
службы по тарифам
Астраханской области
от 22 ноября 2023 г. в„– 59

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ" МО "ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН"
(ОГРН 1063024012523) В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МО "СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗАМЬЯНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ ЕНОТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ", НА 2024 - 2028 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "Водопроводные сети" МО "Село Енотаевка" (ОГРН 1063024012523) 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, 2
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
Период реализации производственной программы
01.01.2024 - 31.12.2028

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

в„– п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
3,760
3,760
3,760
3,760
3,760
2.
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м





3.
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям
тыс. куб. м





4.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
3,760
3,760
3,760
3,760
3,760
4.1
- населению
тыс. куб. м
3,252
3,252
3,252
3,252
3,252
4.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,507
0,507
0,507
0,507
0,507
4.3
- прочим потребителям.
тыс. куб. м
-
-
-
-
-

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1




Итого:



Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
-
-
-

-
-
-

Итого:



Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
1
2
3
4
1
Объем финансовых потребностей - 2024 год
тыс. руб.
259,93
2
Объем финансовых потребностей - 2025 год
тыс. руб.
281,49
3
Объем финансовых потребностей - 2026 год
тыс. руб.
305,06
4
Объем финансовых потребностей - 2027 год
тыс. руб.
319,80
5
Объем финансовых потребностей - 2028 год
тыс. руб.
321,13

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>

в„– п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателя на долгосрочный период регулирования
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Показатели очистки сточных вод:
1.1.
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;
%
0
0
0
0
0
1.2.
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения;
%
0
0
0
0
0
1.3.
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения;
%
0
0
0
0
0
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
2.1.
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год;
(ед./ км)
-
-
-
-
-
3.
Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1.
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;
(кВт x ч/ куб. м)
2,641
2,641
2,641
2,641
2,641
3.2.
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.
(кВт x ч/ куб. м)

--------------------------------
<*> Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения утверждены Распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 06.10.2023 в„– 421.

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование показателя
Динамика изменения показателей, %
2025 год/ 2024 год
2026 год/ 2025 год
2027 год/ 2026 год
2028 год/ 2027 год
1
2
3
4
5
6
1.
Показатели очистки сточных вод:
1.1.
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;
-
-
-
-
1.2.
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения;
-
-
-
-
1.3.
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения;
-
-
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
2.1.
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год;
-
-
-
-
3.
Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1.
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;
100,00
100,00
100,00
100,00
3.2.
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.
4.
Расходы на реализацию производственной программы
108,29
108,37
104,83
100,42

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО
ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГ

в„– п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Плановая величина показателя на истекший период регулирования
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
1
2
3
4
5
1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
9,350
3,410
1.1
населению
тыс. куб. м
8,590
2,950
1.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
0,760
0,460
1.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,000
0,000

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
X
-
X

X
-
X

X
X

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

-
-
-
--
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-

-
-
-

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
-
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-
-





Утверждена
Распоряжением
службы по тарифам
Астраханской области
от 22 ноября 2023 г. в„– 59

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ" МО "ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН"
(ОГРН 1063024012523) В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ МО "СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
СЕЛО ЕНОТАЕВКА ЕНОТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ", НА 2024 - 2028 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "Водопроводные сети" МО "Село Енотаевка" (ОГРН 1063024012523) 416200, Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, 2
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
Период реализации производственной программы
01.01.2024 - 31.12.2028

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

в„– п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
8,214
8,214
8,214
8,214
8,214
2.
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м





3.
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям
тыс. куб. м





4.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
8,214
8,214
8,214
8,214
8,214
4.1
- населению
тыс. куб. м
7,067
7,067
7,067
7,067
7,067
4.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,147
1,147
1,147
1,147
1,147
4.3
- прочим потребителям.
тыс. куб. м
-
-
-
-
-

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1




Итого:



Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
-
-
-

-
-
-

Итого:



Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
1
2
3
4
1
Объем финансовых потребностей - 2024 год
тыс. руб.
179,16
2
Объем финансовых потребностей - 2025 год
тыс. руб.
194,81
3
Объем финансовых потребностей - 2026 год
тыс. руб.
212,95
4
Объем финансовых потребностей - 2027 год
тыс. руб.
231,88
5
Объем финансовых потребностей - 2028 год
тыс. руб.
247,42

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>

в„– п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателя на долгосрочный период регулирования
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Показатели очистки сточных вод:
1.1.
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;
%
0
0
0
0
0
1.2.
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения;
%
0
0
0
0
0
1.3.
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения;
%
0
0
0
0
0
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
2.1.
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год;
(ед./ км)
-
-
-
-
-
3.
Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1.
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;
(кВт x ч/ куб. м)
0,769
0,769
0,769
0,769
0,769
3.2.
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.
(кВт x ч/ куб. м)

--------------------------------
<*> Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения утверждены Распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 06.10.2023 в„– 421.

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование показателя
Динамика изменения показателей, %
2025 год/ 2024 год
2026 год/ 2025 год
2027 год/ 2026 год
2028 год/ 2027 год
1
2
3
4
5
6
1.
Показатели очистки сточных вод:
1.1.
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;
-
-
-
-
1.2.
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения;
-
-
-
-
1.3.
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения;
-
-
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
2.1.
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год;
-
-
-
-
3.
Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1.
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;
100,00
100,00
100,00
100,00
3.2.
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.
4.
Расходы на реализацию производственной программы
108,73
109,32
108,89
106,70

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО
ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГ

в„– п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Плановая величина показателя на истекший период регулирования
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
1
2
3
4
5
1
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
7,800
7,450
1.1
населению
тыс. куб. м
6,400
6,410
1.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
1,400
1,040
1.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00
0,00

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
X
-
X

X
-
X

X
X

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

-
-
-
--
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-

-
-
-

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
-
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-
-


------------------------------------------------------------------