Типы документов



Распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 29.11.2023 N 71 "Об утверждении производственной программы МУП "Водопровод" "



СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 ноября 2023 г. в„– 71

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МУП "ВОДОПРОВОД" (ОГРН 1163025051782) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 в„– 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 в„– 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 в„– 49-П "О службе по тарифам Астраханской области", протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 29.11.2023 в„– 121:
1. Утвердить прилагаемую производственную программу МУП "Водопровод" (ОГРН 1163025051782) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2024 - 2028 годы.
2. Признать утратившими силу Распоряжения службы по тарифам Астраханской области:
- от 09.12.2020 в„– 99 "Об утверждении производственной программы МУП "Водопровод" (ОГРН 1163025051782) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)";
- от 10.11.2021 в„– 53 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2020 в„– 99";
- от 16.11.2022 в„– 103 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2020 в„– 99".
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех календарных дней со дня подписания направить копию настоящего Распоряжения в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего Распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 29.11.2023 в„– 121 в МУП "Водопровод" (ОГРН 1163025051782).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего Распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 29.11.2023 в„– 121 в Федеральную антимонопольную службу посредством размещения в федеральной государственной информационной системе "Единая информационно-аналитическая система "Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования".
3.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего Распоряжения в справочно-правовые системы "КонсультантПлюс" ООО "РентаСервис" и "Гарант" ООО "Астрахань-Гарант-Сервис".
3.5. В течение пяти рабочих дней со дня подписания разместить настоящее Распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 29.11.2023 в„– 121 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://tarif.astrobl.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Распоряжение вступает в силу 01.01.2024.

Руководитель
А.А.СВИРИДОВ





Утверждена
Распоряжением
службы по тарифам
Астраханской области
от 29 ноября 2023 г. в„– 71

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "ВОДОПРОВОД" (ОГРН 1163025051782) В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА) НА 2024 - 2028 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МУП "Водопровод" (ОГРН 1163025051782) 416010, Астраханская обл., г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, 17
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
Период реализации производственной программы
01.01.2024 - 31.12.2028

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

в„– п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс. куб. м
493,672
493,672
493,672
493,672
493,672
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
46,610
46,610
46,610
46,610
46,610
3
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м





4
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
447,062
447,062
447,062
447,062
447,062
5
Объем потерь
тыс. куб. м
110,469
110,469
110,469
110,469
110,469
6
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
24,71
24,71
24,71
24,71
24,71
7
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
336,593
336,593
336,593
336,593
336,593
7.1
населению
тыс. куб. м
318,384
318,384
318,384
318,384
318,384
7.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
14,371
14,371
14,371
14,371
14,371
7.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
3,838
3,838
3,838
3,838
3,838

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Итого
-
-

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ
ТРАНСПОРТИРОВКЕ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
-
-
-

Итого
-
-

Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
1
2
3
4
1
Объем финансовых потребностей - 2024 год
тыс. руб.
15269,23
2
Объем финансовых потребностей - 2025 год
тыс. руб.
16000,26
3
Объем финансовых потребностей - 2026 год
тыс. руб.
16227,01
4
Объем финансовых потребностей - 2027 год
тыс. руб.
16524,37
5
Объем финансовых потребностей - 2028 год
тыс. руб.
16779,70

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО
(ТЕХНИЧЕСКОГО) ВОДОСНАБЖЕНИЯ <*>

в„– п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателя на долгосрочный период регулирования
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
(ед./ км)
-
-
-
-
-
2
Показатели эффективности использования ресурсов:
2.1.
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
24,71
24,71
24,71
24,71
24,71

--------------------------------
<*> Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения утверждены Распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 09.11.2023 в„– 486.

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование показателя
Динамика изменения показателей, %
2025 год/ 2024 год
2026 год/ 2025 год
2027 год/ 2026 год
2028 год/ 2027 год
1
2
3
4
5
6
1.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
-
-
-
-
2.
Показатели эффективности использования ресурсов:
2.1.
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
100
100
100
100
3
Расходы на реализацию производственной программы
104,79
101,42
101,83
101,55

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО
ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГ

в„– п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Плановая величина показателя на истекший период регулирования
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
1
2
3
4
5
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
288,90
542,500

в том числе подземной
тыс. куб. м


2
Объем покупной воды
тыс. куб. м


3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м

20,550
4
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м


5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
288,905
521,950
6
Объем потерь
тыс. куб. м
26,14
281,650
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
9,050
53,961
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
262,760
240,300
8.1
населению
тыс. куб. м
148,070
227,300
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
108,690
10,260
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
6,000
2,740

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого:




X

X

X
X

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
-
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-
-


------------------------------------------------------------------