Типы документов



Распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2023 N 92 "Об утверждении производственных программ МБУ "БИОМ" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения"



СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 декабря 2023 г. в„– 92

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
МБУ "БИОМ" (ОГРН 1203000003579) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 в„– 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 в„– 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 в„– 49-П "О службе по тарифам Астраханской области", протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2023 в„– 168:
1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу МБУ "БИОМ" (ОГРН 1203000003579) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2024 - 2028 годы;
- производственную программу МБУ "БИОМ" (ОГРН 1203000003579) в сфере водоотведения на 2024 - 2028 годы.
2. Признать утратившими силу Распоряжения службы по тарифам Астраханской области:
- от 12.12.2018 в„– 99 "Об утверждении производственных программ МБУ "БИОМ" (ОГРН 1203000003579) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения";
- от 27.11.2019 в„– 76 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 в„– 99";
- от 25.11.2020 в„– 93 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 в„– 99";
- от 17.12.2021 в„– 91 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 в„– 99";
- от 16.11.2022 в„– 95 "О внесении изменений в распоряжения службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 в„– 99, от 17.12.2021 в„– 91".
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех календарных дней со дня подписания направить копию настоящего Распоряжения в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего Распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2023 в„– 168 в МБУ "БИОМ" (ОГРН 1203000003579).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего Распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2023 в„– 168 в Федеральную антимонопольную службу посредством размещения в федеральной государственной информационной системе "Единая информационно-аналитическая система "Федеральный орган регулирования - региональные органы регулирования - субъекты регулирования".
3.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего Распоряжения в справочно-правовые системы "КонсультантПлюс" ООО "РентаСервис" и "Гарант" ООО "Астрахань-Гарант-Сервис".
3.5. В течение пяти рабочих дней со дня подписания разместить настоящее Распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 18.11.2023 в„– 168 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://tarif.astrobl.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2024.

Руководитель
А.А.СВИРИДОВ





Утверждена
Распоряжением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18 декабря 2023 г. в„– 92

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МБУ "БИОМ" (ОГРН 1203000003579) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА)
НА 2024 - 2028 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МБУ "БИОМ" (ОГРН 1203000003579), Российская Федерация, 416450, Астраханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Горького, д. 4
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
Период реализации производственной программы
01.01.2024 - 31.12.2028

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

в„– п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем поднятой воды
тыс. куб. м
414,287
414,287
414,287
414,287
414,287
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
0
0
0
0
0
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0
0
0
0
0
4
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс. куб. м
0
0
0
0
0
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
414,287
414,287
414,287
414,287
414,287
6
Объем потерь
тыс. куб. м
11,600
11,600
11,600
11,600
11,600
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
402,687
402,687
402,687
402,687
402,687
8.1
населению
тыс. куб. м
368,722
368,722
368,722
368,722
368,722
8.2
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
19,882
19,882
19,882
19,882
19,882
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
14,083
14,083
14,083
14,083
14,083

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1




Итого



Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1




Итого
-


Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
1
2
3
4
1.
Объем финансовых потребностей - 2024 год
тыс. руб.
12141,80
2.
Объем финансовых потребностей - 2025 год
тыс. руб.
13336,13
3.
Объем финансовых потребностей - 2026 год
тыс. руб.
14528,71
4.
Объем финансовых потребностей - 2027 год
тыс. руб.
15606,44
5.
Объем финансовых потребностей - 2028 год
тыс. руб.
15422,70

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ХОЛОДНОГО (ТЕХНИЧЕСКОГО) ВОДОСНАБЖЕНИЯ

в„– п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Величина показателя на 2024 год
Величина показателя на 2025 год
Величина показателя на 2026 год
Величина показателя на 2027 год
Величина показателя на 2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.1.
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварии, повреждении и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
(ед./ км)
0
0
0
0
0
2.
Показатели эффективности использования ресурсов:
2.1.
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;
%
2,80
2,80
2,80
2,80
2,80

--------------------------------
<*> Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения утверждены Распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 14.12.2023 в„– 686.

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование показателя
Динамика изменения показателей, %
2025 год/ 2024 год
2026 год/ 2025 год
2027 год/ 2026 год
2028 год/ 2027 год
1
2
3
4
5
6
1.
Расходы на реализацию производственной программы
109,84
108,94
107,42
98,82

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

Раздел 8.1. ОТЧЕТ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА
И КАЧЕСТВА УСЛУГ

в„– п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
Плановая величина показателя на истекший период регулирования
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
1
2
3
4
5
1
Объем поднятой воды (насосными станциями)
тыс. куб. м
1134,84
750,33

в том числе подземной
тыс. куб. м
0
0
2
Объем покупной воды
тыс. куб. м
0
0
3
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0
0
4
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
тыс. куб. м
0
0
5
Объем отпуска в сеть
тыс. куб. м
1134,84
750,33
6
Объем потерь
тыс. куб. м
49,71
21,20
7
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
%
4,38
2,825
8
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
1085,14
729,13
8.1
населению
тыс. куб. м
832,63
667,630
82
бюджетным потребителям
тыс. куб. м
97,77
36,00
8.3
прочим потребителям
тыс. куб. м
154,74
25,50

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
X
-
X

X
-
X

X
X

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
X
-
X

X
-
X

X
X

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
-
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-
-




Утверждена
Распоряжением
службы по тарифам
Астраханской области
от 18 декабря 2022 г. в„– 92

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МБУ "БИОМ" (ОГРН 1203000003579) В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2024 - 2028 ГОДЫ

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения
МБУ "БИОМ" (ОГРН 1203000003579), Российская Федерация, 416450, Астраханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Горького, д. 4
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения
Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
Период реализации производственной программы
01.01.2024 - 31.12.2028

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД

в„– п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Величина показателя
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
228,556
228,556
228,556
228,556
228,556
2.
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
0
0
0
0
0
3.
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям
тыс. куб. м
0
0
0
0
0
4.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
228,556
228,556
228,556
228,556
228,556
4.1
- населению
тыс. куб. м
182,787
182,787
182,787
182,787
182,787
4.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
36,962
36,962
36,962
36,962
36,962
4.3
- прочим потребителям.
тыс. куб. м
8,807
8,807
8,807
8,807
8,807

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Nв„– п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
-
-
-

Итого:
-
-

Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Nв„– п/п
Наименование мероприятия
График реализации
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
-
-
-

-
-
-

Итого:



Раздел 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование
Ед. изм.
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
1
2
3
4
1.
Объем финансовых потребностей - 2024 год
тыс. руб.
12383,78
2.
Объем финансовых потребностей - 2025 год
тыс. руб.
13647,55
3.
Объем финансовых потребностей - 2026 год
тыс. руб.
15288,80
4.
Объем финансовых потребностей - 2027 год
тыс. руб.
16954,03
5.
Объем финансовых потребностей - 2028 год
тыс. руб.
18431,03

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ <*>

в„– п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателя на период регулирования



2024
2025
2026
2027
2028
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Показатели очистки сточных вод:
1.1.
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;
%
-
-
-
-
-
1.2.
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения;
%
-
-
-
-
-
1.3.
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения;
%
-
-
-
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
2.1.
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год;
(ед./ км)
-
-
-
-
-
3.
Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1.
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;
(кВт/ ч x куб. м)
0,483
0,483
0,483
0,483
0,483
3.2.
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.
(кВт/ ч x куб. м)

--------------------------------
<*> Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения утверждены Распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 14.12.2023 в„– 686.

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

в„– п/п
Наименование показателя
Динамика изменения показателей, %
2025 год/ 2024 год
2026 год/ 2025 год
2027 год/ 2026 год
2028 год/ 2027 год
1
2
3
4
5
6
1.
Показатели очистки сточных вод:
1.1.
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;
-
-
-
-
1.2.
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения;
-
-
-
-
1.3.
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения;
-
-
-
-
2.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
2.1.
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год;

-

-
3.
Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;
100
100
100
100
3.2.
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.
4.
Расходы на реализацию производственной программы
110,21
112,03
110,89
108,71

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

в„– п/п
Показатели производственной деятельности
Единицы измерения
Плановая величина показателя на истекший период регулирования
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
1
2
3
4
5
1.
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
115,84
158,30
2.
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
0
0
3.
Объем отведенных стоков, переданный другим канализациям
тыс. куб. м
0
0
4.
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
тыс. куб. м
115,84
158,30
4.1
- населению
тыс. куб. м
81,20
110,96
4.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
26,09
36,655
4.3
- прочим потребителям.
тыс. куб. м
8,55
11,685

Раздел 8.2. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Раздел 8.3. ОТЧЕТ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, лет
Плановые показатели на истекший период регулирования
Фактические показатели за истекший период регулирования
Примечание
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
ожидаемый эффект
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
результат выполнения мероприятий
достигнутый эффект
наименование показателя
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Итого:




X

X

X
X

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ, И ГРАФИК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

в„– п/п
Наименование мероприятий
График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
-
-
-
-
-
-
-

Итого:
-
-
-
-
-
-


------------------------------------------------------------------